TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS: Sẽ phát hành 100 triệu CP cho Cổ đông giá bằng mệnh giá

18-04-2010 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

PVS: Sẽ phát hành 100 triệu CP cho Cổ đông giá bằng mệnh giá

Tính đến hết quý I, doanh thu của PVS đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 150 tỷ đồng. PVS cũng quyết định nâng mức trả cổ tức năm 2009 từ 15% lên 20% bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí  Việt Nam (MCK: PVS) đã thông qua tất cả các nội dung tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức ngày 17/04/2010 tại Tp. HCM

Tăng tỷ lệ cổ tức 2009 từ 15% lên 20%

Theo PVS, kết quả kinh doanh đạt và vượt cao so với kế hoạch, tình hình tài chính lành mạnh vững chắc, khả năng thanh toán của PVS rất tốt. Do đó, tăng tỷ lệ cổ tức năm 2009 từ 15% lên 20% nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Năm 2009 doanh thu hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 574 tỷ đồng. So với kế hoạch doanh thu vượt 12%, lợi nhuận vượt 68%.

Trong năm tổng giá trị đầu tư của PVS thực hiện 3.479 tỷ đồng, so với kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt PVS đã tiết kiệm được gần 500 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư năm 2009: 04 tàu dịch vụ có công suất từ 5.000HP đến 8.000HP -Việc đầu tư tàu 8.000HP đã tiết kiệm được 500 tỷ đồng; Cẩu 550 tấn, thiết bị ROV Work Class, Sà lan 5.000 tấn; Dự án mở rộng cảng hạ lưu Vũng Tàu (46,7 hecta); hoàn thành dự án đầu tư Cảng Đạm Phú Mỹ, Cảng Đình Vũ; Góp vốn đầu tư dự án FSO cho mỏ Orkid/Pakma; FPSO Ruby II cho PVLC.

Theo đại diện của PVS, một số dự án PVS sử dụng 20% vốn tự có, 80% vốn vay; các dự án khác 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay.
 


Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 22%

Đại diện của PVS khẳng định doanh thu, lợi nhuận năm 2010 PVS đã tính toán toàn bộ rủi ro, trượt giá, cơ hội kinh doanh để xây dựng kế hoạch.

Chỉ tiêu tài chính được  ĐHĐCĐ thông qua:

Chỉ tiêu

Năm 2010

% Tăng trưởng so 2009

Doanh thu

12.500 tỷ đồng

17%

LN sau thuế

700 tỷ đồng

22%

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

15%

N/a

Đầu tư XDCB & mua sắm thiết bị

5.224 tỷ đồng

50%

Vốn điều lệ

3.000 tỷ đồng

50%


Doanh thu lợi nhuận kế hoạch năm 2010 của một số mảng hoạt động chính như sau: Cơ khí dầu khí  doanh thu 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận 148 tỷ đồng; Tàu chuyên dụng doanh thu 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng; Căn cứ cảng doanh thu ước khoảng 630 tỷ đồng, lợi nhuận 98 tỷ; O&M doanh thu 100 tỷ lợi nhuận 30 tỷ nếu tính cả cả lắp đặt vận chuyển doanh thu 1.115 tỷ đồng, lợi nhuận từ dịch vụ này khoảng 25 tỷ đồng…

PVS cũng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành co cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/CP. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan.

Tính đến hết quý I, PVS đã vượt kế hoạch quý, quý I là quý thấp hơn bình quân của cả năm doanh thu kế hoạch quý là 2.000 tỷ đồng, thực hiện là 2.700 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng.

Theo tính toán của CafeF, EPS hợp nhất dự kiến năm 2010 sẽ đạt 3.500 đồng/CP trên vốn điều lệ củ 2.000 tỷ đồng và 2.333 đồng/CP trên vốn điều lệ mới 3.000 tỷ đồng.

Tại đại hội đại diện của PVN khẳng định không giảm tỷ lệ sở hữu.

Năm 2010 PVS sẽ đầu tư hơn 80 triệu USD vào mua tàu.

Năm 2009 Cảng Đình Vũ mang lại doanh thu 50 tỷ đồng, kế hoạch 2010 doanh thu là 95 tỷ đồng.



Q. Nguyễn
Theo PVS

quynhnn