MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SMC: VDSC dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 69,2 tỷ đồng

Theo ước tính của VDSC, năm 2009, CTCP Đầu tư - Thương mại SMC có thể đạt được 4361,3 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 69,2 tỷ đồng, vượt 72% kế hoạch năm.

Phân phối thép là mảng kinh doanh truyền thống và là nguồn thu chính của SMC. Thép xây dựng là mặt hàng chủ yếu chiếm từ 85%-90% sản lượng tiêu thụ hằng năm. Thị trường tiêu thụ của SMC chủ yếu là ở phía Nam và là 1 trong những công ty có thị phần lớn nhất tại khu vực này.

SMC hiện là nhà phân phối chính thức của các doanh nghiệp sản xuất thép lớn như: Thép miền Nam, thép Vinakyoei, thép Pomina. Ngoài ra, Công ty còn nhập khẩu thép từ một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, …

Trong năm 2008, tỷ trọng sản lượng thép nhập khẩu chiếm tỷ trọng khá nhỏ, dưới 5%. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm nay do mảng nhập khẩu thép đem lại hiệu quả cao nên SMC đã tăng tỷ trọng này lên khoảng 30% bao gồm cả phần tự doanh cho Công ty và nhập khẩu ủy thác.

Đối tượng khách hàng chính của SMC là doanh nghiệp và các chủ đầu tư. Một số dự án xây dựng tiêu biểu do Công ty cung cấp nguyên liệu tính từ đầu năm đến nay như: New Saigon, Hoàng Anh Riverview, Phú Hoàng Anh, Việt Gia do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư; dự án Time Square, dự án Nhà Máy Sản Xuất Thép Cảng Phú Mỹ của tập đoàn Posco…

Diễn biến giá SMC trong 6 tháng qua

Trong tháng 9/2009, SMC đã ký kết hợp đồng cung cấp hơn 88.000 tấn thép các loại cho 6 công trình lớn trong thời gian từ nay đến năm 2011.

Từ năm 2008, SMC bắt đầu tiến hành gia công các sản phẩm thép gồm sản xuất lưới thép hàn và gia công chế biến thép cuộn. Ước tính các hoạt động này gia tăng khoảng 30% giá trị cho sản phẩm.

Hiện tại, Công ty đang triển khai dự án nhằm nâng cao năng lực gia công tấm thép lá, sản xuất cơ khí thép tiến tới là sẽ phát triển các sản phẩm cấu kiện thép.

Các dự án sản xuất kinh doanh đang triển khai

Nhà máy cơ khí thép SMC: thuộc Công ty TNHH một thành viên cơ khí thép SMC. Dự án có tổng chi phí đầu tư khoảng 225 tỷ được xây dựng trên diện tích 5,4ha tại KCN Phú Mỹ 1 (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Quy mô của dự án có tổng công suất 90.000 tấn sản phẩm năm. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay trung và dài hạn trong gói kích cầu hỗ trợ lãi suất 4% của chính phủ để thực hiện dự án này. Dự kiến khoảng quý 4/2010 dự án sẽ đi vào hoạt động.

Dự án phát triển mở rộng KCN Hiệp Phước Nhà Bè: thuộc Công ty TNHH một thành viên SMC Hiệp Phước. Tổng chi phí đầu tư là 48 tỷ đồng, mục đích là xây dựng nhà xưởng, kho bãi trên diện tích 10.000 m2, dự kiến đầu quý 2/2010 sẽ đi vào hoạt động.

Dự án trước mắt sẽ phục vụ cho nhu cầu lưu trữ hàng của Công ty và sau đó sẽ thực hiện cho thuê kho bãi do KCN có vị trí gần cảng Sải Gòn – Hiệp Phước đang được xây dựng để thay thế cho Cảng Sài Gòn hiện nay.

Tình hình tài chính

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty 3 năm gần đây tăng trưởng mạnh nhờ giá cả và sản lượng tiêu thụ tốt. Năm 2008, mặc dù ngành thép có những biến động, sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm nhẹ nhưng doanh thu đã tăng 40%.

Hiệu quả hoạt động qua các năm của Công ty khá tốt biểu hiện qua các chỉ số về khả năng sinh lời đều có xu hướng tăng. Ngoài việc nâng cao chất lượng quản lý thì việc đưa thêm các hoạt động gia công đã nâng tỷ suất lợi nhuận gộp lên 4% cao hơn 1,5 lần so với năm 2007.

Cơ cấu các khoản phải thu trên tổng tài sản của Công ty chiếm tỷ trọng cao nhất, đây cũng là đặc điểm chung các doanh nghiệp thương mại. Tuy nhiên, có thể thấy chỉ số này đang có xu hướng giảm dần. Lượng hàng tồn kho của công ty không lớn do Công ty có thể đặt hàng trực tiếp tại nhà sản xuất chuyển ngay cho khách hàng không phải thực hiện lưu kho quá lớn.

Nợ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu vốn nhưng phần lớn là các khoản phải trả người bán, nợ vay chỉ chiếm khoảng 23% tổng tài sản.

Dự phóng kết quả kinh doanh

Năm 2009, theo nghị quyết ĐHCĐ, SMC đặt mục tiêu tiêu thụ 320.000 tấn thép các loại với doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8, công ty đã tiêu thụ 284 ngàn tấn (87,91% kế hoạch). Doanh thu đạt 2.894 tỷ đồng (68,9% kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế 47,13 tỷ đồng vượt 17,84% kế hoạch lợi nhuận.

Các chuyên gia dự đoán giá thép trong các tháng cuối năm sẽ có khả năng tăng do giá nguyên liệu đang có xu hướng đi lên và do nhu cầu tiêu thụ tốt.

Trên cơ sở đó, VDSC nhận định công ty có thể đạt 4361,3 tỷ đồng doanh thu và 69,16 tỷ đồng LNST. Mức lợi nhuận nhuận này tăng 72% so với kế hoạch nhưng vẫn thấp hơn mức 72 tỷ đồng đạt được năm 2008.
 
K.A.L
Theo VDSC

duchai

Trở lên trên