Gia Định Bank: Năm 2010 sẽ chia thưởng và phát hành thêm tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng
Ngày 06/03/2010,Đại hội đồng cổ đông NHTMCP Gia Định (GDB) đã thông qua 6/7 nội dung tờ trình tại đại hội. Nội dung bổ sung bà Nguyễn Thị Mười vào HĐQT không thông qua.
Năm
2009 lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng
Theo GDB tổng thu nhập năm 2009 là 302 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2008. Trong đó, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập, thu từ hoạt động phí tín dụng (bao gồm thu từ dịch vụ, chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, thu khác,…) chiếm 10% tổng thu nhập.
Tổng chi phí trong năm là 230 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, chi phí nghiệp vụ chiếm 62%, chi phí quản lý và phục vụ kinh doanh chiếm 31%, chi phí dự phòng chiếm 6,5%, chi phí khác chiếm 0,5% tổng chi phí.
Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 72,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng.
Khó khăn năm 2009 của GDB ngoài những khó khăn của ngành, GDB có nguồn huy động lãi suất rẻ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số nguồn vốn nên phần nào ảnh hưởng đến chi phí vốn của ngân hàng, mạng lưới hoạt động chưa lớn. Trong năm, tổng huy động vốn đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 3% so với 2008. Đến cuối năm nợ xấu của ngân hàng chiếm 3,42% tổng dư nợ - đây là mức khá cao.
GDB cũng thống nhất thông qua việc chia lãi năm 2009 cho cổ đông tỷ lệ 4,7% bằng tiền mặt.

Năm 2010 sẽ tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, chỉ tiêu LNTT đạt 200 tỷ đồng
Trong năm 2010, GDB sẽ sử dụng 300 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định, sử dụng 1.700 tỷ để kinh doanh và bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn (700 tỷ sẽ dùng để đầu tư kinh doanh chứng khoán và góp vốn đầu tư dài hạn; 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay).
Do đó, GDB sẽ tiến hành tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, giá phát hành bằng mệnh giá, cho cổ đông hiện hữu chia làm 2 đợt:
- Đợt 1 tăng thêm 1.000 tỷ đồng hoàn tất vào tháng 8/2010 thông qua việc chia thưởng tỷ lệ 3,593% vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần đã được trích lập từ tháng 2/2008 và phát hành thêm 96.407.000CP;
- Đợt 2 tăng thêm 1.0000 tỷ đồng tương đương 100.000.000 CP, hoàn tất vào tháng 11/2010.
Sau khi đợt chào bán kết thúc mà số lượng cổ phần không được cháo bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định về số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể trong trường hợp cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh.
Chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2010 của GDB:

Q. Nguyễn
Theo GDB
Theo GDB tổng thu nhập năm 2009 là 302 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2008. Trong đó, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng thu nhập, thu từ hoạt động phí tín dụng (bao gồm thu từ dịch vụ, chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, thu khác,…) chiếm 10% tổng thu nhập.
Tổng chi phí trong năm là 230 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, chi phí nghiệp vụ chiếm 62%, chi phí quản lý và phục vụ kinh doanh chiếm 31%, chi phí dự phòng chiếm 6,5%, chi phí khác chiếm 0,5% tổng chi phí.
Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 72,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng.
Khó khăn năm 2009 của GDB ngoài những khó khăn của ngành, GDB có nguồn huy động lãi suất rẻ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số nguồn vốn nên phần nào ảnh hưởng đến chi phí vốn của ngân hàng, mạng lưới hoạt động chưa lớn. Trong năm, tổng huy động vốn đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 3% so với 2008. Đến cuối năm nợ xấu của ngân hàng chiếm 3,42% tổng dư nợ - đây là mức khá cao.
GDB cũng thống nhất thông qua việc chia lãi năm 2009 cho cổ đông tỷ lệ 4,7% bằng tiền mặt.
Năm 2010 sẽ tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, chỉ tiêu LNTT đạt 200 tỷ đồng
Trong năm 2010, GDB sẽ sử dụng 300 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định, sử dụng 1.700 tỷ để kinh doanh và bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn (700 tỷ sẽ dùng để đầu tư kinh doanh chứng khoán và góp vốn đầu tư dài hạn; 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay).
Do đó, GDB sẽ tiến hành tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, giá phát hành bằng mệnh giá, cho cổ đông hiện hữu chia làm 2 đợt:
- Đợt 1 tăng thêm 1.000 tỷ đồng hoàn tất vào tháng 8/2010 thông qua việc chia thưởng tỷ lệ 3,593% vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần đã được trích lập từ tháng 2/2008 và phát hành thêm 96.407.000CP;
- Đợt 2 tăng thêm 1.0000 tỷ đồng tương đương 100.000.000 CP, hoàn tất vào tháng 11/2010.
Sau khi đợt chào bán kết thúc mà số lượng cổ phần không được cháo bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định về số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể trong trường hợp cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh.
Chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2010 của GDB:
Q. Nguyễn
Theo GDB