Ngày 29/07/2010, cổ phiếu KBT của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang giao dịch phiên
đầu tiên tại SGDCK Hà Nội, trở thành cổ phiếu thứ 321 hiện đang niêm yết tại
Sở. Với khối lượng niêm yết 2.335.961
cổ
phiếu, KBT góp phần nâng quy mô niêm yết tại Sở lên gần 4.747 triệu cổ
phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 47.465 tỷ đồng.
CTCP Gạch ngói Kiên Giang, trước đây là
Nhà máy Gạch Tuynel Kiên Giang, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ
phần từ ngày 01/04/2008. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập cho
đến nay được giữ nguyên là 23.359.610.000 đồng, trong đó tổ chức nắm giữ
45,57%, các cá nhân nắm giữ 54,43%. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Khai
thác cát, sỏi; khai thác đất sét; Sản xuất sản phẩm chịu lửa; sản xuất vật liệu
xây dựng từ đất sét; sản xuất gốm sứ khác; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn
khác; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các
cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng
đường thủy nội địa; cho thuê ô tô; cho thuê xe có động cơ khác.
Trong những năm gần đây mặc dù khủng
hoàng kinh tế thế giới cũng như những khó khăn của nền kinh tế trong nước đã
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên
nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty năm sau đều tăng trưởng cao hơn năm
trước. Năm 2008 DTT đạt 17,151 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2007. Doanh thu
năm 2009 đạt 25,484 tỷ đồng, hoàn thành 128,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau
thuế năm 2008 so với 2007 tăng 28,4 lần là do năm 2008 Công ty bắt đầu hoạt
động dưới hình thức công ty cổ phần, vì vậy việc quản lý chi phí của Công ty
rất chặt chẽ, bộ máy quản trị dần kiện toàn. Năm 2009, nhận thấy thị trường
tiêu thụ gạch của Công ty là rất lớn, Ban điều hành cùng Hội đồng quản trị Công
ty đã lập kế hoạch đầu tư cải tạo nâng công suất dây chuyền sản xuất gạch từ 25
triệu viên lên 40 triệu viên/năm, việc đầu tư này sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng.
Với sự nhìn nhận thị trường một cách hợp lý như trên nên lợi nhuận sau thuế năm
2009 của Công ty đạt 6,444 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch cả năm 2009 và tăng 34,
67% so với năm 2008.
Công ty có nhiều yếu tố thuận lợi so với các đơn vị trong
ngành như: chủ động nguồn nguyên liệu đất sét với mỏ sét trên 50 ha, thương
hiệu uy tín, lâu năm và hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, đặc biệt là nguồn
khách hàng ổn định ở Tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, Công
ty đã định hướng phát triển cho đến năm 2012 là sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy
mô dây chuyền sản xuất, nâng công suất thiết kế lên 60 triệu viên gạch/năm. Đẩy
mạnh chiếm lĩnh thị trường gạch ngói miền Tây Nam Bộ, từng bước phát triển
thương hiệu gạch tuynel Kiên Giang ngày càng vững mạnh.
Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch
và của công ty:
| Chỉ
tiêu | Năm
2009 | Quý
I/2010 | Kế
hoạch năm
2010 | Kế
hoạch năm
2011 | Kế
hoạch năm
2012 |
| DTT (tỷ đồng) | 25,484 | 5,925 | 26,183 | 30,110 | 30110 |
| LNST (tỷ đồng) | 6,444 | 1,163 | 6,003 | 6,903 | 6,558 |
| Tỷ lệ cổ tức (%) | 20 | | 19,66 | 18 | 18 |
Hnx