CTI, D2D: Công bố KQKD hợp nhất quý 3/2013
Với việc cắt giảm mạnh tay các chi phí, đặc biệt là thuận lợi từ việc giảm chi phí tài chính 22% tương đương 5,4 tỷ, CTI đạt mức LNST là 5,7 tỷ đồng – tăng 89% so với 9T2012.
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) công bố BCTC quý 3/2013.
Doanh thu thuần quý 3/2013 đạt 84,6 tỷ - tăng trưởng 15,7%. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng và hoạt động xây lắp lên tới 69,1 tỷ - tăng 81,6% so với con số 38,1 tỷ cùng kỳ. Doanh thu thuần bán cống giảm từ gần 30 tỷ trong quý 3/2012 xuống còn 8 tỷ trong quý này.
Quý 3/2013, tỷ lệ giá vốn/doanh thu của hoạt động xây lắp giảm từ 93,5% xuống 89,2% nhưng hoạt động bán cống tăng từ 72,6% lên 84,4%, hoạt động thu phí tỉnh lộ 16 cũng tăng từ 32% lên 34,2%.
Theo đó, lợi nhuận gộp biên quý này giảm còn 16,1% so với con số 21% cùng kỳ và lợi nhuận gộp còn 13,6 tỷ.
Mặc dù chi phí QLDN tăng 15,6% nhưng về con số tuyệt đối thì thấp hơn các con số sụt giảm của chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Tuy nhiên, trong quý này, DN bị lỗ 750 tỷ từ hoạt động khác khiến cho LNST chỉ còn 190 triệu đồng – giảm 87,8% so với cùng kỳ.
Tính trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 264,2 tỷ - tăng 24,5% so với 9T2012. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến cho lợi nhuận gộp còn 45,8 tỷ - giảm 5,2%.
Tuy nhiên, với việc cắt giảm mạnh tay các chi phí, đặc biệt là thuận lợi từ việc giảm chi phí tài chính 22% tương đương 5,4 tỷ, CTI đạt mức LNST là 5,7 tỷ đồng – tăng 89% so với 9T2012.
Dù mức tăng trưởng về con số tương đối là rất cao nhưng kết quả này mới chỉ hoàn thành 28,7% kế hoạch LNST.
................................
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.
Doanh thu thuần quý 3/2013 đạt 39,7 tỷ đồng – tăng 29,1% so với cùng kỳ. Giá vốn bất ngờ tăng vọt từ 38% lên 62,2% khiến cho lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 15 tỷ đồng.
Trong khi doanh thu tài chính chỉ tăng gần 1 tỷ thì tổng mức tăng của các chi phí về con số tuyệt đối là gần 4 tỷ. Những chi phí này gây áp lực lên mức lợi nhuận gộp ít ỏi, khiến cho khoản LNST của DN chỉ còn 5 tỷ - giảm 54,4% so với cùng kỳ.
Ngược lại với KQKD quý 3/2013, 9 tháng đầu năm, D2D đạt 149,1 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm 3,8%. Tuy nhiên tỷ lệ giá vốn/doanh thu lại thấp hơn năm trước khiến cho lợi nhuận gộp tăng 19,3%, đạt 67,1 tỷ đồng. Các chi phí đều giảm, ngoại trừ chi phí QLDN tăng 17,7% tương đương 3,3 tỷ.
Theo đó, LNST 9 tháng của DN tăng 4,2% lên 33,8 tỷ đồng. LNST của cổ đông mẹ là 34,3 tỷ.
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ tăng mạnh giúp cho dòng tiền thuần từ HĐKD của D2D lên 101,2 tỷ - tăng mạnh so với 24,8 tỷ của 9T2012. Dòng tiền dồi dào này còn dư để tài trợ cho hoạt động đầu tư khi dòng tiền từ HĐĐT chỉ âm 21,6 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 23 tỷ.
Theo đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 56,7 tỷ nâng số dư tiền mặt tại 30/09/2013 lên 148,9 tỷ.
Hải Minh
HSX